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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0118
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **** | 1000 | 180.0 | 无品牌\纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 茶水桶 | 5 | 115.0 | 无品牌\茶水桶 | 验收通过 | |
| 3 | 抹布 | 10 | 60.0 | 无品牌\抹布 | 验收通过 | |
| 4 | 消毒液 | 2 | 110.0 | 无品牌\消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 橡胶手套 | 10 | 65.0 | 无品牌\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 6 | 洗衣粉 | 1 | 84.0 | 无品牌\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 7 | 拖把 | 10 | 260.0 | 无品牌\拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 大垃圾袋 | 20 | 1160.0 | 无品牌\大垃圾袋 | 验收通过 | |
| 9 | 不锈钢光亮剂 | 1 | 66.0 | 无品牌\不锈钢光亮剂 | 验收通过 | |
| 10 | 洁厕剂 | 1 | 60.0 | 无品牌\洁厕剂 | 验收通过 | |
| 11 | 固体胶 | 2 | 79.2 | 无品牌\固体胶 | 验收通过 | |
| 12 | 垃圾袋 | 2 | 800.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 13 | 大盘纸 | 13 | 2574.0 | 无品牌\大盘纸 | 验收通过 | |
| 14 | 擦手纸 | 14 | 1890.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |