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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3494
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 书写板 复写板 | 2 | 6.0 | 得力/deli\复写板 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 120 | 498.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 一次性餐桌用品套装 280ml一次性纸杯 防滑三层加厚波纹 | 5 | 140.0 | 得力/deli\LL201 | 验收通过 | |
| 4 | 禧天龙 收纳桶 24L收纳箱 | 5 | 174.5 | 禧天龙/Citylong\24L | 验收通过 | |
| 5 | 金井 特级绿茶 200g装 | 10 | 680.0 | 金井\特级绿茶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27037 档案夹 75mm档案盒文件盒 | 20 | 320.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号40粒(3代) 普通干电池 7号电池 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号40粒(3代) | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 其它插座 插线板 6位总控 | 1 | 75.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 9 | 榄菊 超声波驱蚊器 蟑螂药 杀蟑饵剂 | 4 | 103.6 | 榄菊/Lanju\蟑螂药 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |