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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1H****120261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天威 TN2325 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITETN2325 | 个 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 2 | 欧普 CC388A 硒鼓 | 欧普CC388A | 支 | 8.00 | 150 | 1200 |
| 3 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 件 | 30.00 | 10 | 300 |
| 4 | 爱普生 002彩色 墨盒 | 爱普生/Epson002彩色 | 支 | 8.00 | 48 | 384 |
| 5 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 6 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 瓶 | 2.00 | 18 | 36 |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于希莹
联系电话: 138****3560
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: