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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2977
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 12 | 49.8 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD97320 胶带/胶纸/胶条 12mm小透明胶带 单卷装 | 3 | 6.0 | 晨光/M G\AJD97320 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2002 桂花沁香硬盒抽纸 | 8 | 218.4 | 维达/Vinda\V2002 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7536A 橡皮 2B | 135 | 135.0 | 得力/deli\7536A | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号40粒(3代) 普通干电池 7号电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号40粒(3代) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 JD415 胶带/胶纸/胶条 48mm大透明胶带 | 1 | 5.5 | 得力/deli\JD415 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |