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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3187
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 60 | 249.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 50*55 | 75 | 375.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 一次性餐桌用品套装 280ml一次性纸杯 防滑三层加厚波纹 | 10 | 280.0 | 得力/deli\LL201 | 验收通过 | |
| 4 | 金井 特级绿茶 200g装 | 2 | 136.0 | 金井\特级绿茶 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2002 桂花沁香硬盒抽纸 | 10 | 273.0 | 维达/Vinda\V2002 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池40粒装 普通干电池 5号电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号电池40粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号40粒(3代) 普通干电池 7号电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号40粒(3代) | 验收通过 | |
| 8 | 得力 QG157 剪刀 | 3 | 24.0 | 得力/deli\QG157 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |