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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********551********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli5502, | 个 | 20.00 | 1.7 | 34 |
| 2 | 得力 33429 不干胶标签 | 得力/deli33429, | 枚 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603, | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 粒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 晨光/M GGP-1111, | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许中霞
联系电话: 182****0027
传真:
地址: **省******县政府大院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: