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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M081********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S206黑 替芯/铅芯 | 得力/deliS206黑 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 润田 17L桶装水 矿泉水/纯净水 | 润田17L桶装水 | 桶 | 5.00 | 11 | 55 |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 2.00 | 2 | 4 |
| 4 | 得力 30038 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30038 | 卷 | 1.00 | 3 | 3 |
| 5 | 娃哈哈 24瓶/箱 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈24瓶/箱 | 箱 | 15.00 | 42 | 630 |
| 6 | 得力 9532 票夹/长尾夹 | 得力/deli9532 | 个 | 2.00 | 3 | 6 |
| 7 | 晨光 ABS91616 订书钉 | 晨光/M GABS91616 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡炜
联系电话: ****545****
传真:
地址: **县**镇**街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**圩
附件信息: