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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3534
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 Q310-1 抽杆夹 | 10 | 8.0 | 齐心/Comix\Q310-1 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 213001 扫把 | 1 | 25.0 | 茶花\213001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S34 得力/deli S34 1.0mm中性笔(黑)(单位:支) | 1 | 35.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7156 便条贴百事贴 | 4 | 4.8 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0014 订书针 | 5 | 30.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S26 中性笔 | 1 | 25.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 8 | 中华牌 2B 铅笔 | 10 | 10.0 | 中华牌\2B | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5016 文件夹 | 4 | 35.4 | 得力/deli\5016 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9560 纸杯 | 5 | 45.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 云彩纸 | 2 | 14.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 a3复印纸 A3复印纸 | 1 | 160.0 | 晨光/M G\a3复印纸 | 验收通过 | |
| 13 | **清洁 **把 | 1 | 25.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\**清洁 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S657 中性笔红色水笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8013 得力/deli 8013切刀15"*12"(白灰)(把) | 1 | 125.0 | 得力/deli\8013 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6055 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 电热水壶 | 1 | 150.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 商务公文包 | 15 | 375.0 | 得力/deli\63760 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 插排 | 1 | 79.0 | 得力/deli\18262-10 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 21 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 2 | 10.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 22 | 南孚 5号 普通干电池 | 2 | 10.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 Z7503 打印/复印纸A4 | 3 | 540.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |