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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:孟芸
项目联系电话:0993-****763
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:世纪大道55****政府高层12楼
采购单位联系人和联系方式:孟云:135****3740
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****42981
采购单位预算编码:106002
三、成交信息
成交日期:2026年8月19日
总成交金额(元):2002 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市三道河子镇少年路6-4号(谷占胜综合楼底商一层) | 2002.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli | 0290 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 2 | 茶花 213001 扫把//套扫 | 茶花 | 213001 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 3 | 得力 78988 文件管理//电子计算器 | 得力/deli | 78988 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 4 | 得力 0302 订书机//起钉器 | 得力/deli | 0302 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 得力 9102 气泡膜 转换器//插座//插线板 | 得力/deli | 9102 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 6 | 惠普 G6900 物流箱 //刻录机/移动光驱 | 惠普/HP | G6900 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 7 | 得力78981 文件管理A4封皮纸 | 得力/deli | 得力78981 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 8 | 得力 A109 中性笔 | 得力/deli | A109 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 9 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 3 | 24.0 | 72.0 | |
| 10 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8529 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
| 11 | 得力 3191 PU/PVC笔记本/会议记录本 | 得力/deli | 3191 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 12 | 鑫得力 D-5603 档案盒 | 鑫得力 | D-5603 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 13 | 晶森 报告夹/抽杆夹 | 晶森/JINGSEN | 拉杆夹 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
| 14 | 得力 85609 电热水壶 | 得力/deli | 85609 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 15 | 晨好 A4牛皮纸 | 晨好 | 5568 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 16 | 得力 0016 得力0016大头针(50克/盒) | 得力/deli | 0016 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 17 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 13 | 2.0 | 26.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: