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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2018
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYH3K78 记事本 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\APYH3K78 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGP13604 中性笔 | 10 | 280.0 | 晨光/M G\AGP13604 | 验收通过 | |
| 3 | 天智裕 收纳凳 | 15 | 450.0 | 天智裕/TIANZHIYU\TZY-9891 | 验收通过 | |
| 4 | 亿动 捆扎绳 | 30 | 900.0 | 亿动/E-DONG\abs | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9256 板夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\9256 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30170 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 150.0 | 得力/deli\30170 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |