开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: **交通建设
****监督站
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5885
五、 *验收单位: **交通建设
****监督站
六、 *验收日期: 2026年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 财兴 加厚抹布 抹布 | 10 | 80.0 | 财兴\加厚抹布 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸 12提\件 | 24 | 480.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 烟灰盒/缸 | 1 | 25.0 | 得力/deli\9580 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 件 卷筒纸 竹π 原木卫生纸 | 12 | 348.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\件 | 验收通过 | |
| 5 | GN-109K 3M 多功能插座 公牛(BULL) GN-109K 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 3米 | 6 | 450.0 | 公牛/BULL\GN-109K 3M | 验收通过 | |
| 6 | 富强一次性杯子 230ML纸杯(50个\包) | 2 | 440.0 | 富强\富强纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |