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一、 *采购人名称: **交通建设
****监督站
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1098
五、 *验收单位: **交通建设
****监督站
六、 *验收日期: 2026年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 财兴 加厚抹布 抹布 | 6 | 48.0 | 财兴\加厚抹布 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 扫把 扫把 | 2 | 30.0 | 茶花\扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 PR078-06 抽纸 12提\件 | 25 | 500.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GNV-UUB126 多功能插座 3米 智能USB插座 接线板 插板 排插 | 1 | 88.0 | 公牛/BULL\GNV-UUB126 | 验收通过 | |
| 5 | 富强一次性杯子 230ML纸杯(50个\包) | 1 | 220.0 | 富强\富强纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |