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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M081********00405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3224 旗帜 | 得力/deli3224 | 面 | 4.00 | 24 | 96 |
| 2 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 3 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 得力 7662 胶装本 | 得力/deli7662 | 本 | 400.00 | 3.5 | 1400 |
| 5 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 支 | 100.00 | 2.2 | 220 |
| 6 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli7189 标签贴 | 包 | 5.00 | 11 | 55 |
| 7 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103 | 支 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 8 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli6600ES | 支 | 800.00 | 1.8 | 1440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 占佳琪
联系电话: ****210****
传真:
地址: **县六都乡四都村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区滨**路66号1,2,3,4,5幢2#1809
附件信息: