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****关于矿泉水/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于矿泉水/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:邹超
项目联系电话:0903-****759
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市昆仑路1号
采购单位联系人和联系方式:邹超:187****1688
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****18742
采购单位预算编码:003002
三、成交信息
成交日期:2026年8月20日
总成交金额(元):1152 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市****社区迎宾路118号临街1层2,3号 | 1152.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 农夫山泉 矿泉水/纯净水 24瓶 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 矿泉水 | 20 | 40.0 | 800.0 | |
| 2 | 英雄 8001 钢笔 | 英雄/HERO | 8001 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 3 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deli | DL4254 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 4 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli | 6010-S | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 5 | 英雄 8806 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 8806 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 6 | 三木 S-55 档案盒 5.5公分 | 三木/Sunwood | S-55 | 25 | 4.0 | 100.0 | |
| 7 | 子弹头 TS-102 电源插座 | 子弹头 | TS-102 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 8 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30325 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 4号彩色长尾票夹 | 得力/deli | 8554ES | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: