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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8723
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印纸 | 10 | 1250.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 2 | **线 | 2 | 12.0 | 绿联/ugreen\1.5 | 验收通过 | |
| 3 | 技术服务 | 5 | 250.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 4 | 纸杯 | 1 | 180.0 | 得力/deli\250ml | 验收通过 | |
| 5 | 硬盘 | 1 | 699.0 | 希捷/seagate\512 | 验收通过 | |
| 6 | 打印机 | 1 | 1700.0 | 爱普生/epson\彩打 | 验收通过 | |
| 7 | 水壶 | 2 | 140.0 | 美的/midea\恒温 | 验收通过 | |
| 8 | U盘 | 1 | 45.0 | 金士顿/kingston\64 | 验收通过 | |
| 9 | 饮水机 | 1 | 280.0 | 奥克斯/aux\AUX | 验收通过 | |
| 10 | 鼠标垫 | 2 | 4.0 | 罗技/logitech\中 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |