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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9674
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 弘工 HG-G8 挂钩 | 50 | 1000.0 | 弘工\HG-G8 | 验收通过 | |
| 2 | 东芝 HDTB520YK3AA 移动硬盘 2TB | 2 | 1700.0 | 东芝/TOSHIBA\HDTB520YK3AA | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3831 装订耗材 装订夹条 | 10 | 600.0 | 得力/deli\3831 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 C335 A4 透明按扣 文件袋 (十个装) | 50 | 450.0 | 齐心/Comix\C335 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7757 彩色复印纸 A4 100张/包 | 20 | 200.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYJV411 学生用笔记本 30页 A5 | 200 | 500.0 | 晨光/M G\APYJV411 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 200 | 900.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B2740 剪刀 | 20 | 200.0 | 齐心/Comix\B2740 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864 印油/印泥/** | 10 | 120.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 10 | 120.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |