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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 楚航 25mmA4抽杆夹/文件夹/报告夹/拉杆夹 /加粗大容量拉杆夹/阅读夹 | 楚航8325 | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
| 2 | 楚航 T8255 55mm档案盒办公粘扣资料盒 A4文件档案收纳盒 加厚PP材质塑料收纳盒 | 楚航T8255 | 个 | 24.00 | 12 | 288 |
| 3 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 盒 | 4.00 | 19 | 76 |
| 4 | 美的 MK-SH20M121 电热水壶 | 美的/MideaMK-SH20M121 | 台 | 1.00 | 168 | 168 |
| 5 | 南孚 LR6 普通干电池 | 南孚/NANFULR6 | 对 | 12.00 | 5 | 60 |
| 6 | 苏泊尔 KC20KH510 保温壶 | 苏泊尔/SUPORKC20KH510 | 个 | 1.00 | 139 | 139 |
| 7 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 得力 1559 算术型计算器 | 得力/deli1559 | 台 | 2.00 | 45 | 90 |
| 9 | 得力 18743 垃圾袋 | 得力/deli18743 | 组 | 8.00 | 15 | 120 |
| 10 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 4.00 | 12 | 48 |
| 11 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 3.00 | 15 | 45 |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 台 | 3.00 | 29 | 87 |
| 14 | 得力 5419 文件夹 | 得力/deli5419 | 个 | 12.00 | 9 | 108 |
| 15 | 申士 硬面抄 | 申士/SNSIRjd19216 | 本 | 6.00 | 24 | 144 |
| 16 | 得力 硬面抄 会议笔记本 | 得力/deli16K80 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 17 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindRW210 | 提 | 5.00 | 28 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈双
联系电话: ****766****
传真:
地址: ****中心A1222
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县巴山镇新黄小区38号
附件信息: