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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 洗洁精 | 2 | 192.0 | 立白/Liby\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 23A12V 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\23A12V | 验收通过 | |
| 3 | 晨鸣 A4纸打印纸 | 8 | 840.0 | 晨鸣/CHENMING\丽星 | 验收通过 | |
| 4 | 蝇香 蝇香 | 20 | 100.0 | 无品牌\蝇香 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 1400 卷纸 | 15 | 375.0 | 清风/qingfeng\1400 | 验收通过 | |
| 6 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 | 60 | 180.0 | 伟杰\WJ-1160 | 验收通过 | |
| 7 | 260603 散抽纸 | 6 | 570.0 | 无品牌\260603 | 验收通过 | |
| 8 | 立白 洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 6 | 150.0 | 立白/Liby\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 9 | 铼德 DVD+R 光盘 | 3 | 360.0 | 铼德/RiTEK\DVD+R | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇 马桶刷 | 1 | 15.0 | 好媳妇\好媳妇马桶刷套 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5603 档案盒 | 1 | 324.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 12 | 榄菊 蚊香 蚊香 | 8 | 120.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7312 胶水 | 1 | 24.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 14 | 道顿 A3封皮 | 3 | 120.0 | 道顿/DOCON\A3 | 验收通过 | |
| 15 | 净佰俐 家居消毒液 | 20 | 60.0 | 净佰俐\消毒液 | 验收通过 | |
| 16 | 雅高 YG-027 扫把 | 2 | 36.0 | 雅高\YG-027 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 3151 记事本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 10 | 100.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 6916 笔芯 | 7 | 84.0 | 得力/deli\6916 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5302 文件夹 | 10 | 60.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 21 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 22 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 76.0 | 好媳妇\AGW-JMTB | 验收通过 | |
| 23 | 南孚 7号 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 12 | 48.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |