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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1296
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绘图/白图纸 透明胶片 | 2 | 90.0 | 其他家\qc白卡 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 封箱胶带48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\封箱胶带48mm*60y | 验收通过 | |
| 3 | 名先 日记本 笔记本 | 200 | 400.0 | 名先\B5笔记本 | 验收通过 | |
| 4 | 联木 折纸/手工纸 装订封面 | 8 | 280.0 | 联木\卡纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30510 胶带/胶纸/胶条 小双面胶 | 480 | 480.0 | 得力/deli\30510 | 验收通过 | |
| 6 | 启恒 3063 奖状/证书 | 2000 | 1000.0 | 启恒\3063 | 验收通过 | |
| 7 | 新星 60110 胶带/胶纸/胶条 小透明胶 | 200 | 200.0 | 新星\60110 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AWG97049 胶水 液体胶 | 432 | 1296.0 | 晨光/M G\AWG97049 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |