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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9185
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 全无敌 80晚 蚊香/蚊香液 | 20 | 430.0 | 全无敌/QuanWuDi\80晚 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 电热水壶 | 10 | 1200.0 | 得力/deli\0764 1.8L | 验收通过 | |
| 3 | 清风 原木金装卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 24 | 552.0 | 清风/qingfeng\原木金装卷纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9560 纸杯 | 80 | 960.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18168-05 电源插座 | 10 | 650.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |