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一、采购人名称: ****检查委员会办公室
二、供应商名称: 浮****服务中心(个体工商户)
三、采购项目名称: ****检查委员****超市项目
四、采购项目编号: 283********06719906
五、合同编号: 2026M082********00216
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 锝力印星 1710 墨粉/碳粉- | 锝力印星1710 | 支 | 1.00 | 80 | 80 |
| 2 | 铼德 CD-RW 光盘yhj | 铼德/RiTEKCD-RW | 片 | 1.00 | 46 | 46 |
| 3 | 联想LD2451 LD2451 硒鼓 | 联想/lenovo联想LD2451 | 套 | 10.00 | 380 | 3800 |
| 4 | 蓝鸟 70g A3 打印/复印纸 | 蓝鸟70g A3 | 箱 | 10.00 | 190 | 1900 |
| 5 | 联想 2451 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo2451 | 支 | 8.00 | 80 | 640 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****检查委员会办公室
联系人: 吴琼
联系电话: ****798****
传真:
地址: ****招待所
2、供应商名称: 浮****服务中心(个体工商户)
地址: **省**市**县**省**市**县朝****培训中心大楼一楼
附件信息: