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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N620********255602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGP62403 中性笔 | 晨光/M GAGP62403 | 支 | 6.00 | 1.5 | 9 |
| 2 | 天章 T19734 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 天章/TANGOT19734 | 卷 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 得力 9526 票夹/长尾夹 彩色票夹 | 得力/deli9526 | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 盒 | 5.00 | 8 | 40 |
| 5 | 听雨轩 CC-4127 记号笔/粗笔 白板笔 | 听雨轩CC-4127 | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 公牛 电池7号 普通干电池 电池 | 公牛/BULL电池7号 | 粒 | 8.00 | 3 | 24 |
| 7 | 宝克 UK1412 美工刀 | 宝克/BaokeUK1412 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 8 | 得力 BP149 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP149 | 本 | 3.00 | 15 | 45 |
| 9 | 联想 DVD+R DL 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL 50片 | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 10 | 齐心 B3706 印油/印泥/** | 齐心/ComixB3706 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 11 | 得力 18257 PCB插座 | 得力/deli18257 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 12 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 13 | 得力 0365 得力0365省力订书机 | 得力/deli0365 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 14 | 得力 0014 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli0014 | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 15 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 2 | 2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘凌
联系电话: 156****2370
传真:
地址: **第四师七十六团**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: