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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****159XD****14601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 朗捷 LG-PZB-20523 PU/PVC笔记本 | 朗捷LG-PZB-20523 | 套 | 12.00 | 80 | 960 |
| 2 | 娃哈哈 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈550ml*24 | 箱 | 2.00 | 40 | 80 |
| 3 | 得力 24839 聘书/奖状/证书 | 得力/deli24839 | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 新新精艺 XX60彩带条喷花礼花/礼炮 | 新新精艺XX64 | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
| 5 | 得力DELI1518文件夹 | Pd WorLd文件夹 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 金霸王DC2532电池 | 金霸王/DURACELL5号电池 | 节 | 8.00 | 2.5 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丽娜
联系电话: 196****2233
传真:
地址: **市迎宾路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: