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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M081********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-7108 | 把 | 5.00 | 81 | 405 |
| 2 | 苏泊尔 KC20KH50 保温壶 | 苏泊尔/SUPORKC20KH50 | 个 | 5.00 | 88 | 440 |
| 3 | 得力 5845 风琴包/事务包 | 得力/deli5845 | 个 | 50.00 | 16.5 | 825 |
| 4 | 心相印 DT3200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 | 箱 | 2.00 | 386.5 | 773 |
| 5 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 个 | 100.00 | 17.5 | 1750 |
| 6 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 7 | 晨光 AGP89703 中性笔 | 晨光/M GAGP89703 | 盒 | 30.00 | 13 | 390 |
| 8 | 得力 纸杯 | 得力/deli无型号 | 箱 | 2.00 | 198 | 396 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 范洁
联系电话: ****031****
传真:
地址: 银城街道洎水西路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市银城街道**路1号
附件信息: