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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7574
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性餐盒 | 1 | 67.92 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 酒店餐具 | 1 | 58.22 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 一次性餐盒 | 1 | 77.63 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 洗衣液/洗衣粉 | 1 | 106.74 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 洗洁精 | 6 | 756.9 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 油污清洁剂 | 1 | 126.15 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 一次性餐盒 | 1 | 77.63 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 酒店餐具 | 2 | 34.94 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 手套 | 4 | 116.44 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 1 | 223.18 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 抽纸 | 13 | 2144.48 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 围裙 | 2 | 27.16 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 碱类 | 1 | 145.55 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 保鲜膜/保鲜袋 | 1 | 143.61 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 餐具瓷器套装 | 2 | 174.66 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 家务手套 | 6 | 104.82 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 灭鼠/杀虫剂 | 5 | 97.05 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 垃圾桶 | 1 | 213.48 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 一次性餐盒 | 1 | 106.74 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 垃圾袋 | 1 | 106.7 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |