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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2393
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 益人印 卡套/证件套/桌签 | 30 | 240.0 | 益人印\硬胶套 | 验收通过 | |
| 2 | 赞璐桐 气钉枪 | 10 | 350.0 | 赞璐桐\射钉 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 HT2036 热熔胶枪 | 10 | 330.0 | 得力/deli\HT2036 | 验收通过 | |
| 4 | 美邦 500ml 丙烯颜料 | 5 | 370.0 | 美邦\500ml | 验收通过 | |
| 5 | 玛丽文化 A4 80G A4打印/复印纸 | 12 | 1500.0 | 玛丽文化\A4 80G | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 订书机 | 10 | 250.0 | 齐心/Comix\B3017N | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9215 文件座/文件架/文件框 | 10 | 500.0 | 得力/deli\9215 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 资料文件夹 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\95101 | 验收通过 | |
| 9 | 联想 32G U盘 | 10 | 400.0 | 联想/lenovo\32G | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |