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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5421
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33222 文件夹 | 32 | 1120.0 | 得力/deli\33222 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 45 | 1485.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 H200 抽纸 | 20 | 3400.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 超凡洁净香氛洁厕液 500g 洁厕剂 | 40 | 640.0 | 蓝月亮/Blue moon\超凡洁净香氛洁厕液 500g | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2239 抽纸 | 21 | 1995.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 33 | 1980.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 7 | 亚太森博 一品绿 A4 70克 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 亚太森博\一品绿 A4 70克 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33414 文件袋 | 40 | 380.0 | 得力/deli\33414 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |