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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6272
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 保赐利 B-1810 多用途除胶剂 | 48 | 576.0 | 保赐利\B-1810 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LQ580 扫把簸箕套装 | 3 | 118.8 | 得力/deli\LQ580 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 450.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 PB5842 B5皮面本 | 35 | 378.0 | 晨光/M G\PB5842 | 验收通过 | |
| 5 | 凯萨 ZL-86 会议记录本 | 60 | 114.0 | 凯萨\ZL-86 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |