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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 保赐利 B-1810 多用途除胶剂 | 保赐利B-1810, | 瓶 | 48.00 | 12 | 576 |
| 2 | 得力 LQ580 扫把簸箕套装 | 得力/deliLQ580, | 套 | 3.00 | 39.6 | 118.8 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 件 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 晨光 PB5842 B5皮面本 | 晨光/M GPB5842, | 本 | 35.00 | 10.8 | 378 |
| 5 | 凯萨 ZL-86 会议记录本 | 凯萨ZL-86, | 个 | 60.00 | 1.9 | 114 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张刘芳
联系电话: 139****0970
传真:
地址: ****档案馆
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: