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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8485L****19603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83639 60张彩色4K硬卡纸加厚彩色卡纸30色 剪纸手工绘画美工彩纸 ****幼儿园手工折纸彩纸 | 得力/deli83639 | 包 | 30.00 | 45 | 1350 |
| 2 | 齐心 HC-55 55mm加厚型粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒 蓝色 | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 3 | 得力/deli 6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 得力/deli6600ES | 支 | 12.00 | 10 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马雪梅
联系电话: 186****3954
传真:
地址: **市崇德路311号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: