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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2611003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 拆信刀/切纸刀 美工刀片 2011F/10pcs | 得力/deli2011 | 件 | 4.00 | 7 | 28 |
| 2 | 矿泉水/纯净水娃哈哈纯净水饮用水596ml*24瓶整箱 | 娃哈哈596ml*24瓶 | 件 | 15.00 | 48 | 720 |
| 3 | 得力 TJ109 剪刀 省力防粘剪刀 3D省力结构 特氟龙刀刃 家用生活手工剪子 | 得力/deliTJ109 | 把 | 1.00 | 10.5 | 10.5 |
| 4 | 得力 9126 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9126 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 5 | 宫薰烟灰缸 烟灰盒/缸 | 宫薰宫薰烟灰缸 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 6 | 心相印 C910 手帕纸 | 心相印/Mind Act Upon MindC910 | 包 | 40.00 | 12 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝佳茹
联系电话: 133****8326
传真:
地址: ****三东路1****中心
2、运维公司名称: ****
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: