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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1445
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 一次性纸杯 纸杯 | 30 | 540.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 依朴 GY-Q01 竹扫把 | 10 | 150.0 | 依朴\GY-Q01 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 云感柔肤纸巾 18包装 | 25 | 1050.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\18包装 | 验收通过 | |
| 4 | 帮洁 卫浴清洁剂 | 20 | 200.0 | 帮洁\清洁剂 | 验收通过 | |
| 5 | 九喜 750型杀 虫 剂气 雾 剂 | 3 | 66.0 | 九喜\750 | 验收通过 | |
| 6 | 九喜 蚊香盘香40单圈 蚊香/蚊香液 | 4 | 64.0 | 九喜\蚊香盘香40单圈 | 验收通过 | |
| 7 | 家居消毒液 榄菊 84消毒液1.2kg | 20 | 160.0 | 榄菊/Lanju\84消毒液1.2kg | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |