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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:热依汉古丽﹒阿比力
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653101
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市英乡
采购单位联系人和联系方式:热依拉:166****7211
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****3740P
采购单位预算编码:307716
三、成交信息
成交日期:2026年8月21日
总成交金额(元):19168.7 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市色满乡吐格3村5组29号 | 19168.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 78 | 8.97 | 699.66 | |
| 2 | 得力 JL401 双面胶带 | 得力/deli | JL401 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 4 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli | 6817 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 5 | 得力 8715 白板 | 得力/deli | 8715 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 6 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovo | DVD-R/16速/50片 | 10 | 250.0 | 2500.0 | |
| 7 | 得培力 D-57 帆布文件袋 | 得培力/depli | D-57 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
| 8 | 航嘉 MR400L 有线鼠标 | 航嘉/Huntkey | MR400L | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 9 | 达尔优 LK165 键盘 | 达尔优/dare-u | LK165 | 30 | 80.0 | 2400.0 | |
| 10 | 公牛 GN-C3D 接线板插线板插排 | 公牛/BULL | GN-C3D | 20 | 70.0 | 1400.0 | |
| 11 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 12 | 得力 7302 胶水(办公用) | 得力/deli | 7302 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 13 | 得力 30122 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30122 | 35 | 4.0 | 140.0 | |
| 14 | 得力 DT2 硒鼓 | 得力/deli | DT2 | 20 | 200.0 | 4000.0 | |
| 15 | 得力 5683 A4纸塑料档案盒 | 得力/deli | 5683 | 20 | 90.0 | 1800.0 | |
| 16 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8486 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 18 | 得力 TA301PRO 订书机 | 得力/deli | TA301PRO | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 19 | 得力 DBB-FTN2225 墨粉/碳粉 | 得力/deli | DBB-FTN2225 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
| 20 | 晨光 APYSL59Q 记事本 | 晨光/M G | APYSL59Q | 112 | 8.92 | 999.04 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: