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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB091********8201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30011 pe胶带 密封胶泥 | 得力/deli30011 | 包 | 53.00 | 1.5 | 79.5 |
| 2 | 卫洋 不锈钢铁锹铲子 锹/炒菜铁锹 | 卫洋不锈钢铁锹铲子 | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 3 | 卫洋 刷子 | 卫洋刷子 | 件 | 3.00 | 11 | 33 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾木如拉﹒艾买提
联系电话: 138****1041
传真:
地址: ****县文化东路25院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: