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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5068
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 67117 笔袋 文具袋 | 69 | 1380.0 | 得力/deli\67117 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 奖牌 | 5 | 350.0 | 星空\定制 | 验收通过 | |
| 3 | 真彩 WM-2102-36 水彩笔 | 45 | 1350.0 | 真彩/Truecolor\WM-2102-36 | 验收通过 | |
| 4 | 乐扣乐扣 ABF762PIK 水杯 | 26 | 1040.0 | 乐扣乐扣/LOCK LOCK\ABF762PIK | 验收通过 | |
| 5 | 文威 A4双面 打印荣誉证书 | 250 | 500.0 | 文威\A4双面 | 验收通过 | |
| 6 | 中佳 0751 笔记本 | 63 | 1260.0 | 中佳\0751 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |