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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2621404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 彩格 BP-CT20 粉盒 | 彩格BP-CT20 | 支 | 5.00 | 340 | 1700 |
| 2 | 得力 TA302 订书机 | 得力/deliTA302 | 个 | 11.00 | 10 | 110 |
| 3 | 晨光 ADM94904 档案盒 | 晨光/M GADM94904 | 个 | 24.00 | 7 | 168 |
| 4 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 25.00 | 3 | 75 |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 13.00 | 7 | 91 |
| 6 | 旗牌 EHP-2 印油/印泥/** | 旗牌/ShachihataEHP-2 | 件 | 14.00 | 30 | 420 |
| 7 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 盒 | 15.00 | 40 | 600 |
| 8 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556 | 盒 | 13.00 | 10 | 130 |
| 9 | 齐心 GP352 中性笔 | 齐心/ComixGP352 | 盒 | 18.00 | 12 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李**
联系电话: 152****1166
传真:
地址: **地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: