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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 004 墨粉/碳粉 | 爱普生/Epson004 | 个 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 晨光 ABS92801 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92801 | 盒 | 5.00 | 45 | 225 |
| 3 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 桶 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 4 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovoDB85 | 台 | 4.00 | 240 | 960 |
| 5 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULL插座 | 个 | 4.00 | 80 | 320 |
| 6 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 7 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 8 | 公牛 GNV-UUN153 多功能插座 | 公牛/BULLGNV-UUN153 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 110.00 | 1 | 110 |
| 10 | 晨光 ASS91312 剪刀 | 晨光/M GASS91312 | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
| 11 | 晨光 ADG98103 电子计算器 | 晨光/M GADG98103 | 台 | 1.00 | 25 | 25 |
| 12 | 得力 7302 胶水(液体胶) | 得力/deli7302 | 瓶 | 7.00 | 1 | 7 |
| 13 | 得力 9874红 印油/印泥/**(快干印油) | 得力/deli9874红 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 14 | 百利文 抽杆夹中号 文件夹配件/抽杆夹 中号 | 百利文抽杆夹中号 | 件 | 15.00 | 15 | 225 |
| 15 | DL鼎力 DL6071 票夹/长尾夹 | DL鼎力DL6071 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 16 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli9852 | 盒 | 10.00 | 26 | 260 |
| 17 | 兰诗 垃圾桶 | 兰诗垃圾桶 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 18 | 兰诗 扫把 | 兰诗扫把 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿布都热合曼﹒买买提
联系电话: 189****0485
传真: 0903-****293
地址: ****县藏桂乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: