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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2621405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A3 70g 卡纸 A3打印纸 | 得力/deliA3 70g | 箱 | 1.00 | 240 | 240 |
| 2 | 尖兵 A4 70g 文稿纸/草稿纸 | 尖兵A4 70g | 箱 | 3.00 | 200 | 600 |
| 3 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 4 | 得力 3164 记事本 | 得力/deli3164 | 本 | 12.00 | 38 | 456 |
| 5 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 11.00 | 2 | 22 |
| 6 | 齐心 HC75-48 档案盒 | 齐心/ComixHC75-48 | 个 | 70.00 | 10 | 700 |
| 7 | 齐心 B3690 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3690 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李**
联系电话: 152****1166
传真:
地址: **地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: