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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********267001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 神火 HLJ01 手电筒 | 神火HLJ01 | 只 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 世达 SB4115-05 足球 | 世达/STARSB4115-05 | 个 | 4.00 | 95 | 380 |
| 3 | 晨光 AST09911 篮球 | 晨光/M GAST09911 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 4 | 4203 红双喜羽毛球拍 | 红双喜/DHS4203 | 副 | 1.00 | 156 | 156 |
| 5 | 得力 3186 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3186 | 本 | 15.00 | 6 | 90 |
| 6 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔/碳素笔 | 晨光/M GK-35 | 件 | 15.00 | 20 | 300 |
| 7 | 凯萨 SD2503 课业本/教学用本 | 凯萨SD2503 | 包 | 15.00 | 2 | 30 |
| 8 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈思宇
联系电话: 181****4926
传真:
地址: **阿****公司****管理局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: