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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2394
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨粉/碳粉 得力 DBH-F388A 碳粉(黑色) | 20 | 300.0 | 得力/deli\DBH-F388A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0476 订书机 | 10 | 230.0 | 得力/deli\0476 | 验收通过 | |
| 3 | 打印/复印纸 得力/deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 10 | 2400.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 4 | 印油/印泥/** 得力9892秒干**(红)(只) | 30 | 300.0 | 得力/deli\9892 | 验收通过 | |
| 5 | 得力18169-05插座_3+3_5米_PVC袋装(白)(只) | 8 | 480.0 | 得力/deli\18169-05 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 50 | 900.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 1.0 | 验收通过 |