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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7475
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针 | 10 | 139.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYRB611 A4/30mm牛皮纸档案盒 加厚文件资料盒【10个/包】 | 40 | 860.0 | 晨光/M G\APYRB611 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYJQ550 APYJQ550 A5无线装订胶装本 雅致软抄记事本40页 1包【10本装/件】 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\APYJQ550 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 YD-931 便利贴 | 2 | 38.0 | 晨光/M G\YD-931 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 中性笔 | 40 | 370.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33509 档案盒 | 110 | 660.0 | 得力/deli\33509 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ASSN2203 钢质切纸刀 | 1 | 160.0 | 晨光/M G\ASSN2203 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |