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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864ES 印油/印泥/** A****9900公章印油 | 得力/deli9864ES | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 妙洁 钢丝球刷子 带手把的钢丝球 | 妙洁/magic钢丝球刷子 | 个 | 29.00 | 6 | 174 |
| 3 | 得力 8553 票夹/长尾夹 32mm燕尾夹 3# | 得力/deli8553 | 筒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 4 | 斑马牌 JJ15 斑马牌/ZEBRA JJ15 宝珠/走珠/签字笔按动中性笔 0.5mm签字笔 10支/盒 | 斑马牌/ZEBRAJJ15 | 支 | 100.00 | 5 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张谦谦
联系电话: 181****8628
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: