为规范****、藏医院及5****卫生院财务收支、内部运营管理,防范资金使用与廉政风险,提升医疗机构规范化管理水平,现对2023—2025年度医疗卫生机构专项审计服务面向具备合法资质的第三方审计机构公开比选,欢迎符合条件的单位参与报价,现将有关事项公告如下:
一、项目概况
1.审计对象:****、****医院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院,共7家医疗卫生机构。
2.审计年度:2023年1月1日—2025年12月31日;
3.审计内容:各医疗机构年度运行管理、财务收支、资金使用、内控制度执行、合规管理等全流程专项审计,梳理管理漏洞,出具完整专项审计报告并提出整改意见。
4.资金来源及预算:****医疗机构事业收入列支,本项目审计服务总预算10万余元,按各机构审计工作量、服务范围据实结算。
5.服务期限:中标单位签订服务合同后30日内完成全部现场审计、资料核对、报告编制及交付工作。
二、供应商资格要求
1.具备独立法人资格,持有有效营业执照;
2.拥有财政****事务所执业证书,具备合法审计资质;
3.近3年内具有医疗卫生、事业单位财务审计同类项目业绩,提供合同或审计报告佐证材料;
4.项目团队配备注册会计师,****事业单位、基层医疗机构财务及内控管理相关政策;
5.无行业处罚、失信被执行人、重大违法违规记录,具有良好商业信誉与完善服务保障体系;
6.本项目不接受联合体报价,不允许转包、分包审计工作。
三、报价文件包含材料
1.单位营业执照、****事务所执业许可证复印件(加盖公章);
2.法定代表人身份证明、授权委托书及委托代理人身份证;
3.近三年同类医疗卫生审计项目业绩证明材料;
4.项目服务方案:含审计人员配置、工作流程、审计重点、现场实施计划、整改咨询服务内容;
5.完整报价单:列明总报价、分项收费标准、服务包含内容、付款方式;
6.单位信用记录、无违规承诺书。
四、报价递交相关事宜
1.递交时间:2026年8月24日-28日(每日上午9:30-12:00,下午15:30-18:00),逾期递交不予受理。
2.递交地点:****办公室;
3.递交方式:纸质报价文件密封包装,现场递交,不接收邮寄、电子报送。
4.文件要求:所有复印件加盖单位公章,密封袋封面注明项目名称、报价单位、联系方式。
五、评审办法
本次比选采用综合评审方式,综合考量报价合理性、机构资质、同类项目经验、审计实施方案、团队专业能力、后期整改辅导服务等内容择优确定中选审计机构。
六、其他事项
1.本次比选不收取报名费、文件费,各单位自行承担现场踏勘、资料编制等全部费用;
2.审计过程中,****医疗机构财务凭证、账簿、报表、制度文件等全部审计所需资料;
3.中选单位须严格遵守财务保密规定,****医疗机构财务数据,严禁泄露任何涉密、内部财务信息;
4.未尽事宜联系人:央吉卓嘎 联系电话:177****6161
****医院
2026年8月24日