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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0162
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 书立/阅读架 | 30 | 645.0 | 晨光/M G\ABS91707 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件篮923 | 20 | 400.0 | 得力/deli\923 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5500 商务公文包 | 20 | 320.0 | 得力/deli\5500 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7635 胶装本 | 100 | 1700.0 | 得力/deli\7635 | 验收通过 | |
| 5 | 百利文 2535 档案盒 | 50 | 450.0 | 百利文\2535 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 1809 档案袋 | 300 | 300.0 | 三益档案/SANISY\1809 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛/BULL GN-609 3米 电源插座 | 10 | 650.0 | 公牛/BULL\GN-609 10米 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |