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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 47432 档案夹 厚拉杆夹 | 无品牌47432 | 包 | 12.00 | 40 | 480 |
| 2 | 报告夹 得力5854抽杆夹(混)(10个/包) (单位:包) | 得力/deli5854 | 包 | 13.00 | 20 | 260 |
| 3 | 报告夹 得力5854抽杆夹(混)(10个/包) (单位:包) | 得力/deli5854 | 包 | 18.00 | 25 | 450 |
| 4 | 得力 7090 胶棒 | 得力/deli7090 | 盒 | 40.00 | 3 | 120 |
| 5 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 盒 | 16.00 | 15 | 240 |
| 6 | 妙洁 MBGRLC 垃圾袋 | 妙洁/magicMBGRLC | 包 | 48.00 | 6 | 288 |
| 7 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 妙洁/magicMDCB100 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 8 | 得力 71065 橡皮擦 | 得力/deli71065 | 个 | 26.00 | 2 | 52 |
| 9 | 晨光 B5101 中性笔 | 晨光/M GB5101 | 盒 | 23.00 | 36 | 828 |
| 10 | 得力 33179 档案盒 | 得力/deli33179 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 11 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli0534 | 个 | 11.00 | 20 | 220 |
| 12 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 32.00 | 2 | 64 |
| 13 | 好媳妇 拖把 | 好媳妇海绵吸水拖把 | 把 | 3.00 | 70 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王强
联系电话: 133****9687
传真:
地址: **区前程****审计局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: