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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********263401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 50.00 | 1 | 50 |
| 2 | 晨光 ADB98354 白板 | 晨光/M GADB98354 | 块 | 30.00 | 80 | 2400 |
| 3 | 晨光 AJD97323 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97323 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 晨光 JKE04530 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GJKE04530 | 件 | 20.00 | 48 | 960 |
| 5 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 50.00 | 5 | 250 |
| 6 | 双鹿 6LR61-1B/9V 碱性电池 | 双鹿6LR61-1B/9V | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 粒 | 100.00 | 2.5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柳霖
联系电话: 159****1816
传真:
地址: **路55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: