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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0317
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6009 剪刀180mm | 4 | 20.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS916BY 票夹/长尾夹19mm | 12 | 114.0 | 晨光/M G\ABS916BY | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A8105 档案盒 | 20 | 380.0 | 齐心/Comix\A8105 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0037 回形针曲别针200枚/筒 | 12 | 36.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0371 省力订书机(单位:台)黑 | 4 | 60.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0013 厚层订书钉 | 12 | 36.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |