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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6831
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S08 按动笔0.5mm子弹头12支/盒 中性笔 | 5 | 115.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6001 190mm剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551A 12只50mm超大号莫兰迪色时尚长尾 票夹/长尾夹 | 3 | 37.5 | 得力/deli\8551A | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 10 | 45.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 5 | 百利文 Q310-18 报告夹 10个装透明塑料 | 3 | 26.7 | 百利文\Q310-18 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 6 | 27.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |