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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********027********2026002202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75, | 个 | 36.00 | 15 | 540 |
| 2 | 公牛 GN-217 电源插座/插板 新国标超功率保护 8位总控 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 5.00 | 69 | 345 |
| 3 | 得力 0231起钉器 | 得力/deli0231, | 个 | 5.00 | 4.8 | 24 |
| 4 | 申士 7018 会议记录本 | 申士7018, | 本 | 20.00 | 22 | 440 |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 5.00 | 28 | 140 |
| 6 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 板 | 5.00 | 6 | 30 |
| 7 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 3.00 | 28 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宫方俊
联系电话: 186****3332
传真:
地址: **市**区明湖路**新村
2、运维公司名称: ****
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: