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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00024
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9525 得力 9525 9525-5﹟圆形铁票夹29mm袋装(6只/包) | 得力/deli9525 | 盒 | 10.00 | 2.8 | 28 |
| 2 | 得力 0039 得力0039大头针(100克/筒) | 得力/deli0039 | 盒 | 8.00 | 4.5 | 36 |
| 3 | 得力 6906 0.5mm 按动中性笔 子弹头水笔签字笔 替芯 黑色 20支/盒(单位:盒) | 得力/deli6906 | 盒 | 8.00 | 14.9 | 119.2 |
| 4 | 晨光/M G AYZ97509 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97509 | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄江
联系电话: ****938****
传真:
地址: ****(茶亭镇白沙街91号)
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县茶亭镇白沙村
附件信息: